Orden de Compra. Nº3191-3016-SE26 "CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-15-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3016-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-15-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO 45 DÍAS, Contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son más de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 30058
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122407
Bisturíes de laboratorio100UnidadHoja de bisturi de acero inoxidable N°113055126-1 HOJA BISTURÍ N.11 $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succió1000UnidadEyectores transparentes 15cm de longitud 3072261-5 EYECTORES DE SALIVA $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42142523
Agujas hipodérmicas1000Unidad 3020012-5 AGUJA DESECHABLE 23G X 1 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
42142609
Jeringas médicas con aguja1500UnidadJeringa desechable con aguja luer lock. 20 cc3021357-3 JERINGA 20 CC LUER LOOK $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 158.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.058
TOTAL OC $ 188.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.