Orden de Compra. Nº3191-3020-SE20 "CS VIENE DE LA ID 5839-4-LR17 (INS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3020-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2020
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-4-LR17 (INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, N° 21.192.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 285826,5
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículo de aguja40000Unidad3020114-9 JERINGA 10 CC LUER SLIP JERINGA 10 CC C/AG 21 G X 1 1/2 LUER SLIP MARCA VENOTEK $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
23153004
Artículo de aguja5Unidad3040703- 5 TUBO RAE NASAL 6.5 C/BALON TUBO PREFORMADO NASAL C/BALÓN N° 6,5 MARCA RUSCH $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
23153004
Artículo de aguja60Unidad3020922-5 VENDA COMPRESIVA AUTOADH.ESTERIL CO-FLEX VENDA ELASTICA AUTO ADHERENTE ESTÉRIL MARCA MEDLINE $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
Total Neto $ 1.504.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.826
TOTAL OC $ 1.790.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.