|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3191-3033-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-4-LR17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-4-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
9148,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-06-2019 |
|
|
|
Proveedor |
Socofar Division Munnich |
|
Razón Social |
SOCOFAR S A
|
|
R.U.T. |
91.575.000-1 |
|
Sucursal |
Socofar Division Munnich |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42181715
| Soluciones o cremas para electrodos | 10 | Bidón | 3020254 - 3 GEL TRANSMISION ULTRASONIDO | DIECO-GEL CELESTE BIDON 5LTS.
|
$ 4.815,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.150
|
$ 48.150
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.150
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.148
|
|
$ 57.298
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.