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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-3121-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS VIENE DE LA ID 5839-8-LR16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-8-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
152554,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-06-2018 |
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Proveedor |
LABORATORIO CHILE S.A. |
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Razón Social |
LABORATORIO CHILE S A
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R.U.T. |
77.596.940-7 |
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Sucursal |
LABORATORIO CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51181701
| Betametasona | 100 | Ampolla | 1010003-0 DACAM RAPILENTO | DACAM RAPILENTO |
$ 6.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 610.000
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$ 610.000
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51101538
| Levofloxacina | 10 | Caja | 691010-3 AUXXIL 750 MG 7 CR | AUXXIL 750 MG 7 CR |
$ 7.952,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.520
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$ 79.520
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51161515
| Montelukast sódico | 10 | Caja | 240000-0 ASVENTOL 4 MG X 30 COMP. | ASVENTOL 4 MG X 30 COMP. |
$ 11.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.400
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$ 113.400
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Total Neto
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$ 802.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.555
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$ 955.475
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.