Orden de Compra. Nº3191-3153-SE17 "CS 5839-24-LP12 INS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3153-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2017
Nombre de la Orden de Compra CS 5839-24-LP12 INS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-24-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N°20.981 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2017, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 24363,7
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos5Unidad3040637-5 TUBO ET RAE NASAL N°5 C/B tubo preformado nasal c/b 5 fr $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos15Unidad3040151-7 TUBO ET REFORZADO N° 8 C/B tubo endotraqueal refor. c/b 8 fr $ 7.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.780 $ 111.780
Total Neto $ 128.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.364
TOTAL OC $ 152.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.