Orden de Compra. Nº3191-3174-SE26 "CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-15-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3174-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-15-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO 45 DÍAS, Contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son más de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 909682
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241505
Vendas y cintas rígidas ortopédicas1UnidadDELTA NET Stockinette 5Cm x 22.8M 100% Poliéster.3020256-8 MALLA TUBULAR 5 CM $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
42132102
Cubre camillas9000Unidad"SABANA ABSORBENTE DESECHABLE NO ADHESIVA 75X91CM (10) 3020389-7 SABANILLA DESECHABLE DE 75X91CM $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230.000 $ 4.230.000
42241505
Vendas y cintas rígidas ortopédicas10UnidadDELTA NET Stockinette 10Cm x 22.8M 100% Poliéster 3020257-6 MALLA TUBULAR 10 CM $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
42142611
Jeringas tuberculinas600Unidad"JERINGA 1CC TUBERCULINA C/AG 25G x 5/8 (VENOTEK) 3020111-5 JERINGA TUBERCULINA 1CC $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
42221603
Tubería de extensión arterial o intravenosa300UnidadALARGADOR VENOSO CON LLAVE DE TRES PASOS 10 CMS 3021542-0 ALARGADOR VENOSO 7 CM C/LLAVE 3 PASOS $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso500Tira"TIRAS MULTIPARAMETROS VAPOR Indicador químico multiparámetro clase 4 que mide la exposición.3050212-4 INDICADOR QUÍMICO MULTIP. VAPOR $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
Total Neto $ 4.787.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 909.682
TOTAL OC $ 5.697.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.