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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-3234-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3191-643-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
STOCK |
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Proveniente de Licitación
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3191-643-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 90 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
49400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ANGELA DEL PILAR ARANCIBIA CANO
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R.U.T. |
9.688.213-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| CLORO LIQUIDO AL 7% (PISIVAL) | 50 | Bidón | CLORO LIQUIDO AL 7% (PISIVAL) | CLORO LIQUIDO 7% SOLUCION DESIFENTANTE EN BASE A CLORO ACTIVO, DILUCION 7 GRM DE CLORO ACTIVO POR CADA 100 ML DE SOLUCION, ENVASADO EN BIDONES DE 20 LITROS, BIDONES ENCOMODATO (UNA VEZ UTILIZADO EL CLORO ESTOS SE DEVUELVEN) |
$ 5.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.000
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$ 260.000
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Total Neto
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$ 260.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.400
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$ 309.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.