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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-3276-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS 5839-24-LP12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-24-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
693500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-06-2015 |
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311532
| Apósitos secos | 58000 | Unidad | 3050003-7, APÓSITO ASEO Y LIMPIEZA. | ANG028-APÓSITO DE ASEO Y LIMPIEZA, FABRICADO A MEDIDA Y SEG., SOLICITUD DEL HOSPITAL EN BOLSAS DE 100 UD. APROBADO POR SERVICIOS A GRANEL. |
$ 62,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.596.000
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$ 3.596.000
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42293603
| Sondas quirúrgicas | 40 | Unidad | 3045060-5, SONDA FOLEY 2V 18 FR B/5 CC SILICONA | SONDA FOLEY FABRICADA EN 100% SILICONA 18 FR 2 VÍAS RADIOPACA BALÓN DE 5-15 ML, ESTERIL Y LIBRE DE LÁTEX, VIGENCIA 5 AÑOS. |
$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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Total Neto
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$ 3.650.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 693.500
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$ 4.343.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.