Orden de Compra. Nº3191-3276-SE21 "CS(FAR) VIENE DE LA ID 5839-3-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3276-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2021
Nombre de la Orden de Compra CS(FAR) VIENE DE LA ID 5839-3-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.131 DE 16 DE ENERO DE 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 138339
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO COORDINADO
DESPACHO COORDINADO
COORDINAR DESPACHO PARCIALIZADO CON, CAROLINA MONTINO, CMONTINO@SANIDADNAVAL.CL.
EDUARDO LOPEZ, ELOPEZC@SANIDADNAVAL.CL
FONO 32-2573446

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias300Unidad641020-3 CLOTRIMAZOL 1% CREMA CLOTRIMAZOL 1% CREMA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.700 $ 95.700
85121902
Farmacias50000Gragea1093001-4 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPGLIBENCLAMIDA 5MG COMP $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
85121902
Farmacias3000Gragea152043-6 RISPERIDONA 1 MG COMPRISPERIDONA 1 MG COMP $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
85121902
Farmacias150Gragea1093050-1 METFORMINA 750 MG LP COMPMETFORMINA 750 MG LP COMP $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
85121902
Farmacias4020Gragea140037-3 LAMOTRIGINA 100 MG COMPLAMOTRIGINA 100 MG COMP $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.300 $ 261.300
85121902
Farmacias20Sobre320046-6 VERSATIS PARCHES 5%VERSATIS PARCHES 5% $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800
Total Neto $ 728.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.339
TOTAL OC $ 866.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.