Orden de Compra. Nº3191-3288-SE20 "CS SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3288-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2020
Nombre de la Orden de Compra CS SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, N° 21.192.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 2798327,6
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA COORDINADA

ENTREGA COORDINADA CON JEFE DE FARMACIA HOSPITALIZADOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAXTER CHILE LTDA.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA
R.U.T. 78.366.970-6
Sucursal BAXTER CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias1200BolsaGLUCOSA 5% 100 ML. FFX.Dextrosa Monohidrato SOLUCIÓN Inyectable 5% 100 ML $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.600 $ 483.600
85121902
Farmacias480UnidadSUERO FISIOLÓGICO1 LT. TAPA ROSCAPOUR BOTTLE,CLORURO DE SODIO 0,9% 1000 ML(SISTEMA DE APERTURA TWIST OFF) SOLUCION DE IRRIGACION. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
85121902
Farmacias3000UnidadSUERO FISIOLÓGICO 3 LT. IRRIGACLORURO DE SODIO SOLUCIÓN PARA IRRIGACION 0,9% 3000 ml. $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760.000 $ 5.760.000
85121902
Farmacias8000UnidadGLUCOSALINO HIPERTONICO 5Dextrosa Monohidrato 5% y Cloruro de Sodio 0,9%, SOLUCIÓNn 500 ml. $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392.000 $ 3.392.000
85121902
Farmacias2000UnidadSUERO GLUCOSA 5% 500 ML. FLE.Dextrosa Monohidrato SOLUCIÓNn Inyectable 5% 500 ML $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.000 $ 710.000
85121902
Farmacias560UnidadSUERO GLUCOSA 5% 250 ML. FLE.Dextrosa Monohidrato SOLUCIÓNn Inyectable 5% 250 ML $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.640 $ 220.640
85121902
Farmacias600UnidadSUERO GLUCOSA 10% 500 ML. FLE.Dextrosa Monohidrato SOLUCIÓN Inyectable 10% 500 ML $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.800 $ 241.800
85121902
Farmacias8000UnidadSUERO RINGER 100 ML FLEXIB.Ringer SOLUCIÓN inyectable 500 ml $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320.000 $ 3.320.000
Total Neto $ 14.728.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.798.328
TOTAL OC $ 17.526.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.