Orden de Compra. Nº
3191-3288-SE20
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CS SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (FAR)
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-3288-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
CS SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (FAR)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, N° 21.192.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
2798327,6
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA COORDINADA
ENTREGA COORDINADA CON JEFE DE FARMACIA HOSPITALIZADOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BAXTER CHILE LTDA.
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA
R.U.T.
78.366.970-6
Sucursal
BAXTER CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85121902
Farmacias
1200
Bolsa
GLUCOSA 5% 100 ML. FFX.
Dextrosa Monohidrato SOLUCIÓN Inyectable 5% 100 ML
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 483.600
$ 483.600
85121902
Farmacias
480
Unidad
SUERO FISIOLÓGICO1 LT. TAPA ROSCA
POUR BOTTLE,CLORURO DE SODIO 0,9% 1000 ML(SISTEMA DE APERTURA TWIST OFF) SOLUCION DE IRRIGACION.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
85121902
Farmacias
3000
Unidad
SUERO FISIOLÓGICO 3 LT. IRRIGA
CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN PARA IRRIGACION 0,9% 3000 ml.
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.760.000
$ 5.760.000
85121902
Farmacias
8000
Unidad
GLUCOSALINO HIPERTONICO 5
Dextrosa Monohidrato 5% y Cloruro de Sodio 0,9%, SOLUCIÓNn 500 ml.
$ 424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.392.000
$ 3.392.000
85121902
Farmacias
2000
Unidad
SUERO GLUCOSA 5% 500 ML. FLE.
Dextrosa Monohidrato SOLUCIÓNn Inyectable 5% 500 ML
$ 355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 710.000
$ 710.000
85121902
Farmacias
560
Unidad
SUERO GLUCOSA 5% 250 ML. FLE.
Dextrosa Monohidrato SOLUCIÓNn Inyectable 5% 250 ML
$ 394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.640
$ 220.640
85121902
Farmacias
600
Unidad
SUERO GLUCOSA 10% 500 ML. FLE.
Dextrosa Monohidrato SOLUCIÓN Inyectable 10% 500 ML
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.800
$ 241.800
85121902
Farmacias
8000
Unidad
SUERO RINGER 100 ML FLEXIB.
Ringer SOLUCIÓN inyectable 500 ml
$ 415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.320.000
$ 3.320.000
Total Neto
$ 14.728.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.798.328
TOTAL OC
$ 17.526.368
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.