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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-3379-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(COVID-19) CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-4-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.192 del 19 de Diciembre de 2019.” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
221920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-07-2020 |
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Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 1200 | Unidad | 3020758 - 3 MASCARILLA DESCH. C/VISERA | 009-02160 MASCARILLA CON VISOR
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$ 920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.104.000
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$ 1.104.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 4000 | Unidad | 3050276 - 9 GUANTE VINIL L | 061-04114 GUANTE VINILO SIN POLVO SEMPERCARE T/LCAJA POR 1000 UNIDADES
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$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.000
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$ 64.000
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Total Neto
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$ 1.168.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 221.920
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$ 1.389.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.