Orden de Compra. Nº3191-340-SE21 "CS (REAC) VIENE DE LA LICITACION 5839-28-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-340-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2021
Nombre de la Orden de Compra CS (REAC) VIENE DE LA LICITACION 5839-28-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-28-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 2204003002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.192 del 19 de Diciembre de 2019.” PAGO DE 60 DIAS CORRIDOS A CONTAR DEL LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1243337,2
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104201
Reactivos para depuración del agua4UnidadPROTEINA C (ESTUDIO DE TROMBOFILIA)PROTEINA C (ESTUDIO DE TROMBOFILIA) $ 26.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.800 $ 105.800
41104201
Reactivos para depuración del agua1966UnidadTIEMPO DE PROTROMBINATIEMPO DE PROTROMBINA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.940 $ 1.159.940
41104201
Reactivos para depuración del agua1826UnidadT.T.P.AT.T.P.A $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.077.340 $ 1.077.340
41104201
Reactivos para depuración del agua2UnidadPROTEINA S (ESTUDIO DE TROMBOFILIA) PROTEINA S (ESTUDIO DE TROMBOFILIA) $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
41104201
Reactivos para depuración del agua212UnidadFIBRINOGENOFIBRINOGENO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.800 $ 243.800
41104201
Reactivos para depuración del agua19UnidadPDF (PROD DEGRADACIÓN FIBRINOGENO)PDF (PROD DEGRADACIÓN FIBRINOGENO) $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.500 $ 104.500
41104201
Reactivos para depuración del agua1UnidadANTITROMBINA IIIANTITROMBINA III $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
41104201
Reactivos para depuración del agua8UnidadANTICOAGULANTE LUPICOANTICOAGULANTE LUPICO $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
41104201
Reactivos para depuración del agua458UnidadDIMERO DDIMERO D $ 8.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.686.900 $ 3.686.900
Total Neto $ 6.543.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.243.337
TOTAL OC $ 7.787.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.