|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3191-3563-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-06-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS VIENE DE LA ID 5839-19-R115 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-19-R115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
41838 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-06-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Allergan Laboratorios Ltda. |
|
Razón Social |
ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.411.950-5 |
|
Sucursal |
Allergan Laboratorios Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51241120
| Lágrimas artificiales | 60 | Unidad | 1130010-0 NICOTEARS COLIRIO | REFRESH TEARS 10 ML |
$ 3.670,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 220.200
|
$ 220.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 220.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.838
|
|
$ 262.038
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.