Orden de Compra. Nº3191-3579-CM24 "CM (MAT) MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3579-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CM (MAT) MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Impuesto 895739,42
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Bustamante Mega21
Razón Social INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L
R.U.T. 76.338.777-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Guillermo Bustamante Mega21
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
CERA PARA PISOS VIRGINIA LÍQUIDA BOTELLA 900 ML AUTO BRILLO INCOLORA UNIDAD REGIÓN V50 (1896000) CERA PARA PISOS VIRGINIA LÍQUIDA BOTELLA 900 ML AUTO BRILLO INCOLORA UNIDAD REGIÓN V(1896000) CERA PARA PISOS VIRGINIA LÍQUIDA BOTELLA 900 ML AUTO BRILLO INCOLORA UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; SUBIDA ALESSANDRI S/N $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.900 $ 105.900
0
2239-9-LR22
CLORO CONCENTRADO VIRUTEX 5% 1000 ML UNIDAD REGIÓN V100 (1896714) CLORO CONCENTRADO VIRUTEX 5% 1000 ML UNIDAD REGIÓN V(1896714) CLORO CONCENTRADO VIRUTEX 5% 1000 ML UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; SUBIDA ALESSANDRI S/N $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.700 $ 82.700
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIENICO ELITE ALTO METRAJE HOJA SIMPLE ECOLÓGICO 500 METROS 4 ROLLOS 1 PAQUETE REGIÓN V300 (1946960) PAPEL HIGIENICO ELITE ALTO METRAJE HOJA SIMPLE ECOLÓGICO 500 METROS 4 ROLLOS 1 PAQUETE REGIÓN V(1946960) PAPEL HIGIENICO ELITE ALTO METRAJE HOJA SIMPLE ECOLÓGICO 500 METROS 4 ROLLOS 1 PAQUETE REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; SUBIDA ALESSANDRI S/N $ 12.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.606.900 $ 3.606.900
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN V702 (1924033) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN V(1924033) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; SUBIDA ALESSANDRI S/N $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.918 $ 918.918
Total Neto $ 4.714.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 895.739
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.610.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.