Orden de Compra. Nº3191-3637-SE19 "CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 (INS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3637-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2019
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 (INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.125 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2019, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 48735
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario300Unidad3056018 - 9 CUBRE ZAPATO DESECHABLECUBRE ZAPATO DESECHABLE $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
42161616
Detectores de burbuja de aire o espuma o embolla d40Unidad3020287 - 3 ESPUMA TRILAMINAR AG ESPUMA TRILAMINAR AG $ 5.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.800 $ 217.800
41122002
Agujas de jeringa de cromatografía1300Unidad 3020111 - 5 JERINGA 1 tuberc.desech.033-04283 JERINGA DE TUBERCULINA 1CC CON AGUJA 26G X 5/8" CJAX100 $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
Total Neto $ 256.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.735
TOTAL OC $ 305.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.