Orden de Compra. Nº3191-3657-SE19 "CS VIENE DE LA ID 5839-2-LR17 (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3657-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-2-LR17 (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL , APROBADO POR LA LEY N° 21.125 DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 337497
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorios Saval S.A
Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T. 91.650.000-9
Sucursal Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51111709
Sulfato de vincristina100Caja1350067-3 IDON 10MG X 30 CAPS. IDON 10MG X 30 CAPS. $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
51241303
Acetato de Zinc30Caja 1810079-2 ALTAZINC 15MG X 40 COMP.ALTAZINC 15MG X 40 COMP. $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800
51241303
Acetato de Zinc30Caja 1810120-4 ALTAZINC 10 MG X 40 COMPR.ALTAZINC 10 MG X 40 COMPR. $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800
51171808
Clorhidrato de difenidol120Caja 510080-5 VERTIUM X10 COMP. VERTIUM X10 COMP. $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.200 $ 451.200
51181704
Dexametasona20Unidad 1110021-1 XOLOF - D UNG.OFT. XOLOF - D UNG.OFT. $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
51101511
Amoxicilina50Frasco 658005-4 AMOVAL DUO 1000MG X 90ML AMOVAL DUO 1000MG X 90ML $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
51241303
Acetato de Zinc50Frasco 1810122-0 ALTAZINC GOTAS ALTAZINC GOTAS $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500
51161630
Maleato de clorfeniramina20Frasco 130024-3 DUOVAL JARABE DUOVAL JARABE $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
12181602
Aceites naturales200Frasco 141038-0 MUXELIX JARABE 35 MG/5 ML MUXELIX JARABE 35 MG/5 ML $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 1.776.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 337.497
TOTAL OC $ 2.113.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.