Orden de Compra. Nº
3191-3657-SE19
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CS VIENE DE LA ID 5839-2-LR17 (FAR)
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-3657-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
CS VIENE DE LA ID 5839-2-LR17 (FAR)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-2-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL , APROBADO POR LA LEY N° 21.125 DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
337497
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Laboratorios Saval S.A
Razón Social
LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T.
91.650.000-9
Sucursal
Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51111709
Sulfato de vincristina
100
Caja
1350067-3 IDON 10MG X 30 CAPS.
IDON 10MG X 30 CAPS.
$ 2.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.000
$ 294.000
51241303
Acetato de Zinc
30
Caja
1810079-2 ALTAZINC 15MG X 40 COMP.
ALTAZINC 15MG X 40 COMP.
$ 3.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.800
$ 106.800
51241303
Acetato de Zinc
30
Caja
1810120-4 ALTAZINC 10 MG X 40 COMPR.
ALTAZINC 10 MG X 40 COMPR.
$ 3.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.800
$ 106.800
51171808
Clorhidrato de difenidol
120
Caja
510080-5 VERTIUM X10 COMP.
VERTIUM X10 COMP.
$ 3.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 451.200
$ 451.200
51181704
Dexametasona
20
Unidad
1110021-1 XOLOF - D UNG.OFT.
XOLOF - D UNG.OFT.
$ 5.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
51101511
Amoxicilina
50
Frasco
658005-4 AMOVAL DUO 1000MG X 90ML
AMOVAL DUO 1000MG X 90ML
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
51241303
Acetato de Zinc
50
Frasco
1810122-0 ALTAZINC GOTAS
ALTAZINC GOTAS
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.500
$ 177.500
51161630
Maleato de clorfeniramina
20
Frasco
130024-3 DUOVAL JARABE
DUOVAL JARABE
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
12181602
Aceites naturales
200
Frasco
141038-0 MUXELIX JARABE 35 MG/5 ML
MUXELIX JARABE 35 MG/5 ML
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.000
$ 230.000
Total Neto
$ 1.776.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 337.497
TOTAL OC
$ 2.113.797
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.