Orden de Compra. Nº
3191-3674-SE19
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CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-3674-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL , APROBADO POR LA LEY N° 21.125 DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
2840374,6
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA COORDINADA
ENTREGA COORDINADA CON LA SRA. BEATRIZ BOCCARDO ROJAS FONO:32-2573448
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BAXTER CHILE LTDA.
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA
R.U.T.
78.366.970-6
Sucursal
BAXTER CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51211616
Antídotos
2400
Unidad
911024-8 SUERO GLUC.HIPERT.X 500ML
DEXTROSA
$ 424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.017.600
$ 1.017.600
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio
8000
Unidad
911060-2 CLORURO SOD.0.9% 100ML FLEXIB
CLORURO SOD.0.9% 100ML FLEXIB
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480.000
$ 2.480.000
51191604
Solución de Ringer lactado
5000
Unidad
911016-4 SUERO RINGER 500ML FLEXIBLE
SUERO RINGER 500ML FLEXIBLE
$ 415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.075.000
$ 2.075.000
51191604
Solución de Ringer lactado
180
Unidad
911138-6 DIANEL 2,5% X 6 LTS.SOL.
DIANEAL PD2
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 831.960
$ 831.960
51191604
Solución de Ringer lactado
8
Unidad
911149-3 ULTRABAG 4,25 X 2 LT
DIANEAL PD-2
$ 3.527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.216
$ 28.216
51191604
Solución de Ringer lactado
6
Unidad
911103-0 DIANEL 2.5%X2,5lt
DIANEL PD2
$ 2.094,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.564
$ 12.564
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio
12000
Unidad
911003-2 CLORURO SOD.0.9% 500ML FLEXIB
CLORURO SOD.0.9% 500ML FLEXIB
$ 339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.068.000
$ 4.068.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio
2000
Unidad
911042-0 CLORURO SOD.0.9% 1000ML FLEXI
CLORURO SOD.0.9% 1000ML FLEXI
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980.000
$ 980.000
51191604
Solución de Ringer lactado
1800
Unidad
911140-2 S.FISIOLOGICO 3 LT IRRIGACION
CLORURO DE SODIO
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.456.000
$ 3.456.000
Total Neto
$ 14.949.340
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.840.375
TOTAL OC
$ 17.789.715
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.