Orden de Compra. Nº3191-3674-SE19 "CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3674-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL , APROBADO POR LA LEY N° 21.125 DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 2840374,6
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA COORDINADAENTREGA COORDINADA CON LA SRA. BEATRIZ BOCCARDO ROJAS FONO:32-2573448 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAXTER CHILE LTDA.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA
R.U.T. 78.366.970-6
Sucursal BAXTER CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51211616
Antídotos2400Unidad 911024-8 SUERO GLUC.HIPERT.X 500ML DEXTROSA $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.600 $ 1.017.600
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio8000Unidad 911060-2 CLORURO SOD.0.9% 100ML FLEXIB CLORURO SOD.0.9% 100ML FLEXIB $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480.000 $ 2.480.000
51191604
Solución de Ringer lactado5000Unidad 911016-4 SUERO RINGER 500ML FLEXIBLE SUERO RINGER 500ML FLEXIBLE $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.075.000 $ 2.075.000
51191604
Solución de Ringer lactado180Unidad 911138-6 DIANEL 2,5% X 6 LTS.SOL. DIANEAL PD2 $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.960 $ 831.960
51191604
Solución de Ringer lactado8Unidad 911149-3 ULTRABAG 4,25 X 2 LT DIANEAL PD-2 $ 3.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.216 $ 28.216
51191604
Solución de Ringer lactado6Unidad 911103-0 DIANEL 2.5%X2,5lt DIANEL PD2 $ 2.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.564 $ 12.564
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio12000Unidad 911003-2 CLORURO SOD.0.9% 500ML FLEXIB CLORURO SOD.0.9% 500ML FLEXIB $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.068.000 $ 4.068.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio2000Unidad911042-0 CLORURO SOD.0.9% 1000ML FLEXICLORURO SOD.0.9% 1000ML FLEXI $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
51191604
Solución de Ringer lactado1800Unidad 911140-2 S.FISIOLOGICO 3 LT IRRIGACION CLORURO DE SODIO $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.456.000 $ 3.456.000
Total Neto $ 14.949.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.840.375
TOTAL OC $ 17.789.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.