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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-3676-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-3-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL , APROBADO POR LA LEY N° 21.125 DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
556688,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-07-2019 |
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Proveedor |
Allergan Laboratorios Ltda. |
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Razón Social |
ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA
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R.U.T. |
78.411.950-5 |
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Sucursal |
Allergan Laboratorios Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51152005
| Toxina botulínica | 20 | Frasco Ampolla | 2130018-1 BOTOX 100UI FCO. AMPOLLAS | BOTOX 100UI FCO. AMPOLLAS |
$ 146.497,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.929.940
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$ 2.929.940
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Total Neto
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$ 2.929.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 556.689
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$ 3.486.629
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.