Orden de Compra. Nº3191-373-SE11 "ALIMENTACION FFPP"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-373-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION FFPP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3157-57-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 8462866
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexho Soporte y Servicios
Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A.
R.U.T. 96.905.180-k
Sucursal Sodexho Soporte y Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86137 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86137 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 6.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.127 $ 6.127
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86134 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86134 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 852.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.196 $ 852.196
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86261 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86261 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 18.627.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.627.711 $ 18.627.711
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86141 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86141 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 122.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.534 $ 122.534
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86275 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86275 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 3.531.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.531.124 $ 3.531.124
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86278 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86278 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 777.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.502 $ 777.502
Servicios de suministro de alimentos1UnidadPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86142 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86142 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 171.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.548 $ 171.548
Servicios de suministro de alimentos1UnidadPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86138 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86138 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 76.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.056 $ 76.056
Servicios de suministro de alimentos1UnidadPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86143 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86143 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 264.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.827 $ 264.827
Servicios de suministro de alimentos1UnidadPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86146 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86146 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 701.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.558 $ 701.558
Servicios de suministro de alimentos1UnidadPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86260 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86260 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 18.683.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.683.180 $ 18.683.180
Servicios de suministro de alimentos1UnidadPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86140 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86140 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 10.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.211 $ 10.211
Servicios de suministro de alimentos1UnidadPOR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86139 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010.POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86139 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 716.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.826 $ 716.826
Total Neto $ 44.541.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.462.866
TOTAL OC $ 53.004.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.