Orden de Compra. Nº3191-3785-SE22 "CS (REAC) VIENE DE LA LICITACIÓN 5839-28-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3785-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2022
Nombre de la Orden de Compra CS (REAC) VIENE DE LA LICITACIÓN 5839-28-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-28-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.131 del 16 de Enero de 2019.” Pago de 60 días corridos a contar de la recepción Conforme de la Factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 410020
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio1Unidad no definida3010136-4 LIQUICHECK ETHANOL/AMMONIA BR-544 LIQUICHECK ETHANOL/AMMONIA BR-544 $ 274.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.000 $ 274.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio1Unidad 3010153 - 9 LIQUICHECK ETHANOL/AMMONIA CTROL 2 LIQUICHECK ETHANOL/AMMONIA CTROL 2 $ 274.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.000 $ 274.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio1Unidad3010166 - 1 LIQUICHECK IMMUNOASSAY PLUS NIVEL 2 LIQUICHECK IMMUNOASSAY PLUS NIVEL 1 $ 269.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio1Unidad3010088 - 7 LIQUICHEK INMUNOLOGNTROL NIVEL 1 LIQUICHEK INMUNOLOGY CONTROL NIVEL 1 $ 186.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio1Unidad3010112 - 5 LIQUICHEK INMUNOLOGNTROL NIVEL 2 LIQUICHEK INMUNOLOGNTROL NIVEL 2 $ 277.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.000 $ 277.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio2Unidad3010315 - 4 LIQUICHECK CARDIAC MARKER NIVEL 1LIQUICHECK CARDIAC MARKER NIVEL 1 $ 163.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.000 $ 326.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio2Unidad3010317 - 0 LIQUICHECK CARDIAC MARKER NIVEL 3LIQUICHECK CARDIAC MARKER NIVEL 3 $ 148.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio1Unidad3010160 - 4 LIQUICHECK IMMUNOASSAY PLUS NIVEL 1 LIQUICHECK IMMUNOASSAY PLUS NIVEL 1 $ 256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000
Total Neto $ 2.158.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 410.020
TOTAL OC $ 2.568.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.