Orden de Compra. Nº3191-3895-SE09 "OBRA MAS DE LA ID 3191-425-L109"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3895-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2009
Nombre de la Orden de Compra OBRA MAS DE LA ID 3191-425-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-425-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 225253,93
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMCOMP
Razón Social ADRIANA RICHETTI MENDEZ
R.U.T. 6.081.672-7
Sucursal RAMCOMP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)1UnidadINSTALACIÓN DE 26 PUNTOS DE RED.INSTALACIÓN DE 26 PUNTOS DE RED. $ 1.185.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185.547 $ 1.185.547
Total Neto $ 1.185.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 225.254
TOTAL OC $ 1.410.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.