Orden de Compra. Nº3191-4291-SE13 "PU ADQ. GRASA KRYTOX 240 AC"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-4291-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2013
Nombre de la Orden de Compra PU ADQ. GRASA KRYTOX 240 AC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 188749,2376
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTAS TECNICAS S.A
Razón Social VENTAS TECNICAS LIMITADA
R.U.T. 95.707.000-0
Sucursal VENTAS TECNICAS S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121902
Grasa1kilogramoGRASA KRYTOX 240 AC GRASA KRYTOX 240 AC $ 993.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.417 $ 993.417
Total Neto $ 993.417
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.749
TOTAL OC $ 1.182.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.