Orden de Compra. Nº3191-4483-SE23 "CS (REAC) VIENE DE LA LICITACION 5839-28-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-4483-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra CS (REAC) VIENE DE LA LICITACION 5839-28-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-28-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley N° 19.983, los Pagos se efectuarán dentro de un plazo de 60 días corridos a contar de la recepción Conforme de la Factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 259350
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bioMérieux Chile SpA
Razón Social BIOMERIEUX CHILE SPA
R.U.T. 96.659.920-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal bioMérieux Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio1Caja3011726 - 1 TIRA ETEST CEFOTAXIMA E-test Cefotaxima $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio3Kit3010902 - 9 E-TEST ERTAPENEM E-test Ertapenem $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio4Kit3011101 - 7 E-TEST IMIPENEM X 50 TIRAS E-test Imipenem $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio3Kit3011954 - 9 ETEST MEROPENEM E-test Meropenem $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio2Kit3010623 - 1 TIRA E TEST PENICILINAE-test Penicilina $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 1.365.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.350
TOTAL OC $ 1.624.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.