Orden de Compra. Nº3191-4490-SE22 "CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE LIC: 3191-221-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-4490-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2022
Nombre de la Orden de Compra CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE LIC: 3191-221-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-221-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.131 DE 16 DE ENERO DE 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 263221,06
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO COORDINADOENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO PABELLON TRAUMATOLOGIA *FLOR PEREIRA fpereira@sanidadnaval.cl Fono:32-2573335.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOMET CHILE S A
Razón Social BIOMET CHILE S A
R.U.T. 96.863.710-k
Sucursal BIOMET CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc1Unidad3084259 - 5 ANCLA 5.5 PEEK ANCHOR C:CM-9155 ANCLA 5.5 PEEK ANCHOR C:CM-9155 $ 244.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.205 $ 244.205
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc2Unidad3082176 - 3 TORN. INTERF.S/CAB.8X30-11X35 TORN. INTERF.S/CAB.8X30-11X35 $ 221.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.990 $ 442.990
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc3Unidad3085187 - 7 AGUJA KIRCHNER 1,6 MM C.KW062SS AGUJA KIRCHNER 1,6 MM C.KW062SS $ 20.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.685 $ 62.685
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc1Unidad3085145 - 5 PLACA DVR BOQ.COD.131811050/3050PLACA DVR BOQ.COD.131811050/3050 $ 221.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.950 $ 221.950
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc6Unidad3085144 - 8 TORN.BLOQ.2.7 COD.131227108/230 TORN.BLOQ.2.7 COD.131227108/230 $ 27.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.122 $ 163.122
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc7Unidad3085180 - 2 TORN.NO BLOQ.C.131227210 AL 7230 TORN.NO BLOQ.C.131227210 AL 7230 $ 28.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.351 $ 197.351
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc1Unidad3085143 - 0 TORN.MD 2.7 COD.131227312/330TORN.MD 2.7 COD.131227312/330 $ 53.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.071 $ 53.071
Total Neto $ 1.385.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.221
TOTAL OC $ 1.648.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.