Orden de Compra. Nº3191-4551-SE18 "LQ MANTENCION INSTALACIONES SANITARIAS (SERV)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-4551-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2018
Nombre de la Orden de Compra LQ MANTENCION INSTALACIONES SANITARIAS (SERV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-42-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.053 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2018, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 336367,45
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TapiaLimitada
Razón Social PABLO DAVID TAPIA RISSETTO
R.U.T. 9.524.153-0
Sucursal TapiaLimitada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1GlobalSERVICIO DE MANTENCIÓN PLAN DE INVIERNO, PARTIDA N°2 "CÁMARA DE AGUAS SERVIDAS", N°4 "CAMARA DE AGUAS SERVIDAS" Y N°5 "CÁMARA DE PELUSAS", DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE ID3191-42-LQ16 CON EMPRESA PABLO TAPIA RISETTO, SEGÚN SCP 3894 Y COTIZACIÓN 2/08/18 SERVICIO DE MANTENCIÓN PLAN DE INVIERNO, PARTIDA N°2 "CÁMARA DE AGUAS SERVIDAS", N°4 "CAMARA DE AGUAS SERVIDAS" Y N°5 "CÁMARA DE PELUSAS", DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE ID3191-42-LQ16 CON EMPRESA PABLO TAPIA RISETTO, SEGÚN SCP 3894 Y COTIZACIÓN 2/08/18 $ 1.770.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770.355 $ 1.770.355
Total Neto $ 1.770.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 336.367
TOTAL OC $ 2.106.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.