Orden de Compra. Nº
3191-4609-SE21
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CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE LIC: 3191-221-LR18
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-4609-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE LIC: 3191-221-LR18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3191-221-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
“CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 QUÁTER DE LA LEY N° 21.131 DE FECHA 16 ENERO 2019, SEGÚN EL CUAL, LAS ENTIDADES PODRÁN ESTABLECER UN PLAZO DE HASTA 60 DIAS CORRIDOS PARA EFECTOS DE PAGO TRATÁNDOSE DE CONTRATACIONES DIRECTAS.”
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
390545
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
COORDINAR CON EL SERVICIO
ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO *FLOR PEREIRA fpereira@sanidadnaval.cl Fono:32-2573335
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Importadora Helico Ltda.
Razón Social
IMPORTADORA HELICO LTDA
R.U.T.
83.001.500-0
Sucursal
Importadora Helico Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
7
Unidad
3082963 - 4 AGUJA KIRSCHNER 1.25-1.6MM
AGUJA KIRSCHNER 1.25-1.6MM
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.000
$ 77.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
7
Unidad
3082283 - 7 TOR.PERILOC ESPONJ 4.0/10-60MM
TOR.PERILOC ESPONJ 4.0/10-60MM
$ 57.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.000
$ 399.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3082284 - 5 TOR.PERILOC ESP.R/C 4.0/10-60MM
TOR.PERILOC ESP.R/C 4.0/10-60MM
$ 68.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
7
Unidad
3082260 - 5 TORNILLO CORT.3.5MM/10-60
TORNILLO CORT.3.5MM/10-60
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.000
$ 161.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3082288 - 6 PLACA DE RECONSTRUCCION C:71822612
PLACA DE RECONSTRUCCION C:71822612
$ 360.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3082456 - 9 PLACA 1/2 DISTAL DE TIBIA 4-7 ORIF
PLACA 1/2 DISTAL DE TIBIA 4-7 ORIF
$ 700.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.000
$ 700.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
4
Unidad
3082844 - 6 TORN.CORT.VLP 3.5MM/14-80
TORN.CORT.VLP 3.5MM/14-80
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3082967 - 5 STERI DRAPE COD.6619-3M
STERI DRAPE COD.6619-3M
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3080675 - 6 PTA.ARTROSC. 4.0-4.8 FRESA
PTA.ARTROSC. 4.0-4.8 FRESA
$ 110.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.500
$ 110.500
Total Neto
$ 2.055.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 390.545
TOTAL OC
$ 2.446.045
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.