Orden de Compra. Nº3191-4635-SE22 "CS (INS) VIEDE DE LA LICITACION 5839-4-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-4635-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2022
Nombre de la Orden de Compra CS (INS) VIEDE DE LA LICITACION 5839-4-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema cgu-plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son mas de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1039217,54
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
Razón Social ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
R.U.T. 86.537.600-6
Sucursal ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio30Unidad no definida3022285 - 5 LENTE MONOFOCAL (3022285-5)LENTE MONOFOCAL PLEGABLE ASFERICO DE ACRILICO HIDROFOBICO. $ 116.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.501.360 $ 3.501.360
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio2Unidad3022287 - 1 LIO MULTIFOCAL CORREC.ASTIGMATISMO LIO MULTIFOCAL CORRECCION ASTIGMATISMO TFNT20-T60 $ 721.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.442.342 $ 1.442.342
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio1Unidad3022286 - 3 LENTE MULTIFOCAL (PANOPTIX) LENTE MULTIFOCAL PANOPTIX TFNT00 $ 525.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.864 $ 525.864
Total Neto $ 5.469.566
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.039.218
TOTAL OC $ 6.508.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.