Orden de Compra. Nº3191-4656-SE20 "CS(REA)VIENE DE LA LICITACION 3191-28-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-4656-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2020
Nombre de la Orden de Compra CS(REA)VIENE DE LA LICITACION 3191-28-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-28-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA DE INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 266380
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Caja 3010088-7 LIQUICHEK INMUNOLOGY CONTROLBR-594 LIQUICHEK INMUNOLOGY CONTROL $ 186.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Caja3010112-5 LIQUICHEK INMUNOLOGY CONTROLBR-595 LIQUICHEK INMUNOLOGY CONTROL $ 277.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.000 $ 277.000
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Caja3010121-6 LIQUICHEK URINE CHEMIST.CTROLBR-397 LIQUICHEK URINE CHEMIST.CTROL $ 317.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.000 $ 317.000
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Caja3010315-4 LIQUICHECK CARDIAC MARKER NIVBR-146 LIQUICHECK CARDIAC MARKER NIV $ 163.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.000 $ 326.000
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Caja3010317-0 LIQUICHECK CARDIAC MARKER NIVBR-148 LIQUICHECK CARDIAC MARKER NIV $ 148.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000
Total Neto $ 1.402.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.380
TOTAL OC $ 1.668.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.