Orden de Compra. Nº3191-4812-SE21 "CS(FAR) VIENE DE LA ID 5839-3-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-4812-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2021
Nombre de la Orden de Compra CS(FAR) VIENE DE LA ID 5839-3-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.131 DE 16 DE ENERO DE 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1457151,8
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO COORDINADO
DESPACHO COORDINADO
COORDINAR DESPACHO PARCIALIZADO CON, CAROLINA MONTINO, CMONTINO@SANIDADNAVAL.CL.
EDUARDO LOPEZ, ELOPEZC@SANIDADNAVAL.CL
FONO 32-2573446

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Pasteur SA
Razón Social LABORATORIO PASTEUR S.A.
R.U.T. 87.674.400-7
Sucursal Laboratorio Pasteur SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias10800Gragea1010109 - 5 DEXAMETASONA 4MG COMP. DEXAMETASONA 4MG COMP. $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.149.200 $ 2.149.200
85121902
Farmacias600Gragea1350052 - 5 ONDANSETRON 4MG COMP.DISP ONDANSETRON 4MG COMP.DISP $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
85121902
Farmacias76500Gragea 911091 - 7 CALCIO ACETATO 667MG COMP CALCIO ACETATO 667MG COMP $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.983.500 $ 2.983.500
85121902
Farmacias2000Gragea1540002 - 1 ATORVASTATINA 40MG COMP ATORVASTATINA 40MG COMP $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
85121902
Farmacias184Gragea1350049 - 1 IZOFRAN ZYDIS 8 MG (A/O) IZOFRAN ZYDIS 8 MG (A/O) $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.520 $ 327.520
85121902
Farmacias15000Gragea 120018 - 7 AC.AC. SALICILICO 100MG COMP. AC.AC. SALICILICO 100MG COMP. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
85121902
Farmacias300Frasco5001081 - 8 LACTULOSA 65% 200ML SOL.ORAL LACTULOSA 65% 200ML SOL.ORAL $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
Total Neto $ 7.669.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.457.152
TOTAL OC $ 9.126.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.