Orden de Compra. Nº
3191-4919-SE18
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CS VIENE DE LA: 5839-4-LR17 (INS)
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-4919-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
CS VIENE DE LA: 5839-4-LR17 (INS)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
“CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.053 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2018, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
842739,68
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SASF DIVISION MEDICA
Razón Social
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T.
77.606.220-0
Sucursal
SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios
7000
Unidad
3020607 - 2 GASA NO ESTERIL
GASA NO GAUSE 7,5X7,5 X100 UN. 4 PL. NO ESTERIL, MARCA COMPLEMED,
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios
12221
Unidad
3050003 - 7 APOSITO ASEO Y LIMPIEZA
APOSITO DE ALGODON DE 6 -7 GRS. CON MEDIDS DE 10X20CMS CUBIERTO CON GASA NO GAUZE FINA, DE SUAVE TEXTURA PARA ASEO EXTERNO DE PACIENTE. LIBRE DE PELUSAS Y SELLADO P/EVITAR SALIDA DE ALGODON DE RELLENO. DESPACHO BOLSA DE 100 UND. DURACION 4
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.295.426
$ 1.295.426
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios
2130
Unidad
3020613 - 0 TORULERO NO ESTERIL
HISOPO ?PINCELADOR, GASA HIDROFILA+BAJALENGUA, COSTURADO, NO ESTERIL
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.530
$ 172.530
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios
8100
Unidad
3020633 - 8 TIRITA NO ESTERIL (C/HILO RADIOPACO
GASA HIDROFILA 5X70 8 PL. NO ESTERIL, MARCA COMPLEMED,
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 437.400
$ 437.400
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios
12000
Unidad
3020770 - 8 PECHERA PLAST. STAND. 1.2 MT LARGO
PECHERA DE PLASTICO CON ASA PARA EL CUELLO, TIRAS DE AMARRE PARA LA CINTURA. LARGO DE 120CM DESDE LA BASE DEL CUELLO. COLOR BLANCO. DESECHABLE. DESPACHO EN BOLSA 10 UNIDADES.
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 648.000
$ 648.000
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios
11602
Unidad
3020795 - 5 COMPRESA GASA NO ESTERIL
COMPRESA DE GASA CHINA DE 45 X 45 CM PRELAVADA, CON TIRA O HILO RADIOPACO, DOBLADA EN 4 COMO PAÑUELO PAQUETES DE 5 COMPRESAS CON UNA CINTA DE PAPEL Y EN BOLSAS.
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.833.116
$ 1.833.116
Total Neto
$ 4.435.472
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 842.740
TOTAL OC
$ 5.278.212
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.