Orden de Compra. Nº3191-4919-SE18 "CS VIENE DE LA: 5839-4-LR17 (INS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-4919-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA: 5839-4-LR17 (INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.053 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2018, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 842739,68
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios7000Unidad3020607 - 2 GASA NO ESTERILGASA NO GAUSE 7,5X7,5 X100 UN. 4 PL. NO ESTERIL, MARCA COMPLEMED, $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios12221Unidad3050003 - 7 APOSITO ASEO Y LIMPIEZAAPOSITO DE ALGODON DE 6 -7 GRS. CON MEDIDS DE 10X20CMS CUBIERTO CON GASA NO GAUZE FINA, DE SUAVE TEXTURA PARA ASEO EXTERNO DE PACIENTE. LIBRE DE PELUSAS Y SELLADO P/EVITAR SALIDA DE ALGODON DE RELLENO. DESPACHO BOLSA DE 100 UND. DURACION 4 $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295.426 $ 1.295.426
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios2130Unidad3020613 - 0 TORULERO NO ESTERILHISOPO ?PINCELADOR, GASA HIDROFILA+BAJALENGUA, COSTURADO, NO ESTERIL $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.530 $ 172.530
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios8100Unidad3020633 - 8 TIRITA NO ESTERIL (C/HILO RADIOPACOGASA HIDROFILA 5X70 8 PL. NO ESTERIL, MARCA COMPLEMED, $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.400 $ 437.400
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios12000Unidad3020770 - 8 PECHERA PLAST. STAND. 1.2 MT LARGOPECHERA DE PLASTICO CON ASA PARA EL CUELLO, TIRAS DE AMARRE PARA LA CINTURA. LARGO DE 120CM DESDE LA BASE DEL CUELLO. COLOR BLANCO. DESECHABLE. DESPACHO EN BOLSA 10 UNIDADES. $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios11602Unidad3020795 - 5 COMPRESA GASA NO ESTERILCOMPRESA DE GASA CHINA DE 45 X 45 CM PRELAVADA, CON TIRA O HILO RADIOPACO, DOBLADA EN 4 COMO PAÑUELO PAQUETES DE 5 COMPRESAS CON UNA CINTA DE PAPEL Y EN BOLSAS. $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.833.116 $ 1.833.116
Total Neto $ 4.435.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 842.740
TOTAL OC $ 5.278.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.