Orden de Compra. Nº3191-4934-SE19 "CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-4934-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2019
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY N° 21.125 DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1065900
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA COORDINADA

Entrega coordinada con la Sra. Beatriz Boccardo  ,  Fono 32-2573447

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda.
Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.478.120-k
Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101611
Meropenem600Ampolla654016-5 MEROPENEM 1 GR.FCO AMP MEROPENEM 1 GR.FCO AMP $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.000 $ 2.280.000
51191902
Suplementos de aminoácidos100Ampolla 940002-9 AMINOVEN 10 % 500 ML AMINOVEN 10 % 500 ML $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 70Frasco Ampolla 940008-6 DIPEPTIVEN 100 ML F.AMP. DIPEPTIVEN 100 ML F.AMP. $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000
51131901
Poligelina100Unidad 970005-5 VOLUVEN 6% 500 ML VOLUVEN 6% 500 ML $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
Total Neto $ 5.610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.065.900
TOTAL OC $ 6.675.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.