|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3191-495-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-01-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-9-LE10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3191-9-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
18057,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Madawisystem |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA WILLIAM VILLALOBOS ABARCA EIRL
|
|
R.U.T. |
76.794.670-8 |
|
Sucursal |
Madawisystem |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142520
| Punzones dispensadores | 6 | Unidad | AGUJA ESCLEROSIS MODELO NM-200L-0423
AGUJA 23G,PARA INYECTOTERAPIA CON AGUJA EN UN EXTREMO Y EN EL OTRO CONECTOR PARA JERINGA.DIAM.CANAL ENDOSCOPIO:2,8MM.LARGO DE TRABAJO:1650 MM.LARGO AGUJA.4 MM. SET DE SEIS AGUJAS DESECHABLES | |
$ 15.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 95.040
|
$ 95.040
|
|
|
Total Neto
|
$ 95.040
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.058
|
|
$ 113.098
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.