|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3191-5233-D107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS REACTIVOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
O/C 113825 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 90 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
134306,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CGM NUCLEAR S A
|
|
R.U.T. |
96.757.080-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141715
| Galio Ga | 1 | Unidad | Galio Ga | GENERADOR DE TECNECIO |
$ 99.105,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.105
|
$ 99.105
|
12141742
| Tecnecio Tc | 1 | Kit | Tecnecio Tc | GENERADOR DE TECNECIO |
$ 501.860,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 501.860
|
$ 501.860
|
12141916
| Yodo I | 119 | Unidad | Yodo I | YODO-131 |
$ 890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.910
|
$ 105.910
|
|
|
Total Neto
|
$ 706.875
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 134.306
|
|
$ 841.181
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.