Orden de Compra. Nº3191-5233-SE24 "CS (SERV) SERV MANT EQUIPOS CENTRAL ESTERILIZACIÓ "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-5233-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) SERV MANT EQUIPOS CENTRAL ESTERILIZACIÓ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-134-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema CGU .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 974700
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serprotecsg
Razón Social reparacion y venta de equipos medicos y repuestos
R.U.T. 76.689.814-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serprotecsg
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadPAGO DE CUOTA MES DE OCTUBRE 2024 ,POR LA MANTENCIÓN DE 4 EQUIPOS ESTERLIZADORES, 01 TERMOLAVADORAS, 02SECADORES DE TUBO, 02 LAVADORAS ULTRASÓNICAS, 01 PLANTA DE OSMOSIS Y 01 ABLANDADOR DE AGUA, CUOTA 11 DE 36. HR 6707PAGO DE CUOTA MES DE OCTUBRE 2024 ,POR LA MANTENCIÓN DE 4 EQUIPOS ESTERLIZADORES, 01 TERMOLAVADORAS, 02SECADORES DE TUBO, 02 LAVADORAS ULTRASÓNICAS, 01 PLANTA DE OSMOSIS Y 01 ABLANDADOR DE AGUA, CUOTA 11 DE 36. $ 5.130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130.000 $ 5.130.000
Total Neto $ 5.130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 974.700
TOTAL OC $ 6.104.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.