Orden de Compra. Nº
3191-5329-SE22
"
NN (CON) ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLINICOS
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-5329-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
NN (CON) ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLINICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 60 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 19.983
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
1478909,08
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO COORDINADO
ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO PABELLON TRAUMATOLOGIA *FLOR PEREIRA fpereira@sanidadnaval.cl Fono:32-2573335.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BIOMET CHILE S A
Razón Social
BIOMET CHILE S A
R.U.T.
96.863.710-k
Sucursal
BIOMET CHILE S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
7
Unidad
3085292 - 5 CABLE CERCLAJE COD.223200418
CABLE CERCLAJE COD.223200418
$ 305.788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.140.516
$ 2.140.516
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3085127 - 3 VASTAGO RADIAL COD.11-210060/64
VASTAGO RADIAL COD.11-210060/64
$ 1.143.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.143.450
$ 1.143.450
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3085128 - 1 CABEZA RADIAL COD.11-210022/45
CABEZA RADIAL COD.11-210022/45
$ 681.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 681.450
$ 681.450
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3080097 - 3 VASTAGO DISTAL ARCOSCOD.11-3008
VASTAGO DISTAL ARCOSCOD.11-3008
$ 997.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 997.500
$ 997.500
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3080708 - 5 INSERTO ACETAB COD. 1100244 BIOMET
INSERTO ACETAB COD. 1100244 BIOMET
$ 844.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 844.200
$ 844.200
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3080098 - 1 INSERTO ACETABULAR G7 COD. EP-2001
INSERTO ACETABULAR G7 COD. EP-2001
$ 365.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 365.400
$ 365.400
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3085298 - 2 AGUJA GUIA COD.00114709901
AGUJA GUIA COD.00114709901
$ 73.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.368
$ 73.368
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3085278 - 4 TORN.CAN.7.0 C.00114702072/16072
TORN.CAN.7.0 C.00114702072/16072
$ 270.174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.348
$ 540.348
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3080095 - 7 CUERPO PROX ARCOS CONICO COD.11-301
CUERPO PROX ARCOS CONICO COD.11-301
$ 997.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 997.500
$ 997.500
Total Neto
$ 7.783.732
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.478.909
TOTAL OC
$ 9.262.641
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.