Orden de Compra. Nº3191-5337-SE25 "CS (INS 1) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N° 5839-15-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-5337-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CS (INS 1) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N° 5839-15-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1052/5337/2025 del sistema CGU PLUS +.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son más de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 415910
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142611
Jeringas tuberculinas3000Unidad3020111-5 JERINGA TUBERCULINA 1CC "JERINGA 1CC TUBERCULINA C/AG 25G x 5/8 (VENOTEK) Jeringa hipodérmica desechable, elaborada en polipropileno, con aguja desmontable estéril, de un solo uso, recomendados para la administración de tuberculina. Presenta aguja elaborada en acero inoxi $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
42132103
Protege sábanas impermeables para pacientes1000Unidad3020710-4 SÁBANA DESECHABLE "CAJA SABANA QUIRURGICA CON ADHESIVO 200X200CM (30) Sábana quirúrgica 200 ± 2 cm de ancho por 200 ± 2 cm de largo confeccionado en SMS de 45 gramos, que corresponde a un material no tejido constituido por filamentos continuos de polipropileno 100% $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090.000 $ 2.090.000
Total Neto $ 2.189.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.910
TOTAL OC $ 2.604.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.