Orden de Compra. Nº3191-5355-SE23 "CS (SERV) CONTACT CENTER 3191-194-LP20 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-5355-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) CONTACT CENTER 3191-194-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-194-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 376901,29
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SA
Razón Social CLARO CHILE S.A.
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43233001
Software de sistema de archivos1GlobalPAGO MENSUAL AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA LA GESTIÓN DE HORAS MÉDICAS DE PACIENTES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 REQUERIMIENTO N° 91/2023PAGO MENSUAL AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA LA GESTIÓN DE HORAS MÉDICAS DE PACIENTES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 REQUERIMIENTO N° 91/2023 $ 1.983.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.983.691 $ 1.983.691
Total Neto $ 1.983.691
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 376.901
TOTAL OC $ 2.360.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.