Orden de Compra. Nº3191-5436-SE24 "CS (SERV) MANT. MANEJADORA AIRE 3191-24-LP22 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-5436-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) MANT. MANEJADORA AIRE 3191-24-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-24-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema CGU .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 318777,82
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1GlobalMANTENCION PREVENTIVA DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, VALIDACION DE UNA (01) CABINA DE BIOSEGURIDAD Y VALIDACION DE UNIDAD DE PREPARACION DE CITOSTATICOS, CONSIDERANDO MANO DE OBRA ANTE MANTENCION CORRECTIVA.PAGO 31/36, MES DE NOVIEMBRE 2024. SCP 6718MANTENCION PREVENTIVA DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, VALIDACION DE UNA (01) CABINA DE BIOSEGURIDAD Y VALIDACION DE UNIDAD DE PREPARACION DE CITOSTATICOS, CONSIDERANDO MANO DE OBRA ANTE MANTENCION CORRECTIVA.PAGO 31/36, MES DE NOVIEMBRE 2024. $ 1.677.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677.778 $ 1.677.778
Total Neto $ 1.677.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.778
TOTAL OC $ 1.996.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.