Orden de Compra. Nº3191-557-SE26 "LE (REAC) INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS: 3191-156-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-557-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra LE (REAC) INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS: 3191-156-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-156-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 74575
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel13000Unidad3050074-8 BOLSA DE COLOR BLANCO,CAPACIDAD 1/2 KILO,CON UNIÓN ES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSIÓN. ANCHO FUELLES LATERALES 45 MM (+-5),LARGO 250 MM(+-10), ANCHO (SIN INCLUIR FUELLE) 850 MM (+- 10).EN PAQUETE DE 1000 UNIDADES. BOLSA DE MEDIO KG. BLANCO - PRECIO UNITARIOS - PRESENTACION PAQUETE DE 1000 UNIDADES - lote 140907 vencimiento 04-09-2029 - ULTIMA COMPRA 15-07-2025 SEGUN FACTURA 76279 ORDEN DE COMPRA3191-3765-SE25 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000
30201902
Unidades de laboratorio500Unidad3060571-1 FRASCO 30 CC P/BIOPSIA (DESECH.), FRASCO TRNSPARENTE RESISTENTE CON TAPA ROSCA , CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 30 CC. A GRANEL EN CAJAS O BOLSA PLÁSTICA. FRASCO ORINA O BIOPSIA 60 ML ESTERIL TAPA ROSCA ROJA - lote 250630 vencimiento 29-06-2030 - $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
47121708
Bolsas higiénicas10000Unidad3050075-5 BOLSA DE PAPEL COLOR CAFE,CAPACIDAD 2K CON UNIONES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION.ANCHO FUELLES LATERALES 70 MM (+-5),LARGO 310 MM (+-10),ANCHO (SIN INCLUIR FUELLE) 160 MM (+-10).EN PAQUETE DE 1000 UNIDADES. BOLSA PAPEL 2 KG. COLOR CAFE - PRECIO UNITARIO - PRESENTACION PAQUETE DE 1000 UNIDADES - lote 140907 vencimiento 18-04-2029 - ULTIMA COMPRA 18-06-2025 SEGUN FACTURA 75704 ORDEN DE COMPRA 3191-3280-AG25 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 392.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.575
TOTAL OC $ 467.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.