Orden de Compra. Nº3191-5622-SE20 "CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE DE LA 3191-221-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-5622-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2020
Nombre de la Orden de Compra CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE DE LA 3191-221-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-221-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2020 N°21.192 DEL SECTOR PÚBLICO CON FECHA 19-12-2019, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 351235,9
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA COORDINADA POR SERVICIO
FECHA DE ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO
*FLOR PEREIRA
fpereira@sanidadnaval.cl
Fono:32-2573335

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AdessyImpChileLtda
Razón Social ADESSY IMP CHILE LTDA
R.U.T. 76.771.070-4
Sucursal AdessyImpChileLtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios2Unidad3085163 - 8 AGUJA KIRSCHNER AGUJA KIRSCHNER $ 6.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.930 $ 12.930
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3085158 - 8 PLACA 73MM IZQUIERDA-DERECHA PLACA 73MM IZQUIERDA-DERECHA $ 1.167.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.209 $ 1.167.209
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios5Unidad3085159 - 6 TORNLLO POSTE CORTICAL BLOQUEO TORNLLO POSTE CORTICAL BLOQUEO $ 64.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.115 $ 322.115
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios6Unidad3085160 - 4 TORNILLO PEG CORTICALTORNILLO PEG CORTICAL $ 57.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.356 $ 346.356
Total Neto $ 1.848.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.236
TOTAL OC $ 2.199.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.