Orden de Compra. Nº3191-5809-SE20 "CS (SERV) SERVICIO PERSONAL ATENCIÓN DE FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-5809-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2020
Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) SERVICIO PERSONAL ATENCIÓN DE FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-7-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 2505027,26
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAYNER
Razón Social LAYNER SPA
R.U.T. 76.034.985-2
Sucursal LAYNER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111706
Asistentes administrativos1UnidadSERVICIO DE AUXILIARES DE FARMACIA, ASISTENTE DE BODEGA Y SUPERVISOR, PARA LA ATENCIÓN DE FARMACIA AMBULATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SERVICIO DE AUXILIARES DE FARMACIA, ASISTENTE DE BODEGA Y SUPERVISOR, PARA LA ATENCIÓN DE FARMACIA AMBULATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO $ 13.184.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.184.354 $ 13.184.354
Total Neto $ 13.184.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.505.027
TOTAL OC $ 15.689.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.