Orden de Compra. Nº3191-5875-SE21 "CS (SERV) MANT CLINICO AGUAS 3191-80-LQ21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-5875-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2021
Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) MANT CLINICO AGUAS 3191-80-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-80-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.289 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2021, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 655500
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aguas clinicas e industriales e.i.r.l.
Razón Social AGUAS CLINICAS E INDUSTRIALES LILIANA ELIZABETH CU
R.U.T. 76.263.836-3
Sucursal aguas clinicas e industriales e.i.r.l.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161702
Depuradores de agua1Unidad(1) SANITIZACIÓN AMPLIO ESPECTRO (ITEM 7), (1)MANO DE OBRA CAMBIO CABEZAL (ITEM15), (1) INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE OSMOSIS (ITEM18) , (5) MANTENCIÓN ELEMENTO FILTRO,LICITACIÓN N°ID 3191-80-LQ19. SEGUN SCP 5208. COTIZACIÓN N° 244 (1) SANITIZACIÓN AMPLIO ESPECTRO (ITEM 7), (1)MANO DE OBRA CAMBIO CABEZAL (ITEM15), (1) INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE OSMOSIS (ITEM18) , (5) MANTENCIÓN ELEMENTO FILTRO,LICITACIÓN N°ID 3191-80-LQ19. SEGUN SCP 5208. COTIZACIÓN N° 244 $ 3.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450.000 $ 3.450.000
Total Neto $ 3.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 655.500
TOTAL OC $ 4.105.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.