Orden de Compra. Nº
3191-6002-SE18
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CS VIENE DE LA: 5839-4-LR17 (INS)
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-6002-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
CS VIENE DE LA: 5839-4-LR17 (INS)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
“CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.053 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2018, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
299797,2
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Socofar Division Munnich
Razón Social
SOCOFAR S A
R.U.T.
91.575.000-1
Sucursal
Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios
2000
Unidad no definida
- 3020095 - 0 GORROS DESECH. ENFERMERA
Gorro plano, desechable,universal, no estéril (CAJA 100 UNIDADES) DESPACHAR A LA BREVEDAD
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios
50
Unidad no definida
3020189 - 1 SUTURA ADHESIVA 1.2 X 10CM
TIRAS ADHESIVAS ESTERILES CON FILAMENTO REFORZADO DE 1.2 POR 10 CM DE LARGO RESISTENTE A LA HUMEDAD ESTERIL. VIGENCIA 3 AÑOS DESPACHAR A LA BREVEDAD
$ 937,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.850
$ 46.850
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios
10
Unidad no definida
3020303 - 8 CAMPO QCO. ADHES EN U 120X130CM DESPACHAR A LA BREVEDAD
CAMPO QUIRURGICO ADHESIVO DE 120 X 130 CM SUPERF TOTAL, CON RANURA EN U DE 16.5 X 49 CMS. DE POLIETILENO.ESTERIL.LIBRE DE LATEX. HIPOALERGENICO VIGENCIA 3 AÑOS
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.000
$ 61.000
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios
10
Unidad no definida
3020878 - 9 SENSOR GASTOCARDIO CONTINUO DESPACHAR A PEDIDO
SENSOR PARA TOMA DE PARAMET.VOLUMEN 3 ALGOR (FC,DSPA,FCOMP)MEDIC.CADA 20, INFORMA 6 CARD VD SIST,VVS Y RVS, COMPATIBLE CON CUALQUIER CVC Y CON EQ. EV1000 O VIGILEO EDWARD, ESTERIL, VIGENCIA SUPERIOR A 2 AÑOS
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300.000
$ 1.300.000
42141802
Electrodos de electroterapia o accesorios
70
Unidad no definida
3045005 - 0 S.FOLEY N 16 SILICONA 2V
SONDA FOLEY 100% SILICONAÒ DESPACHAR A LA BREVEDAD
$ 2.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.030
$ 142.030
Total Neto
$ 1.577.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 299.797
TOTAL OC
$ 1.877.677
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.