Orden de Compra. Nº3191-6002-SE18 "CS VIENE DE LA: 5839-4-LR17 (INS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-6002-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA: 5839-4-LR17 (INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.053 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2018, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 299797,2
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Electrodos de electroterapia o accesorios2000Unidad no definida- 3020095 - 0 GORROS DESECH. ENFERMERA Gorro plano, desechable,universal, no estéril (CAJA 100 UNIDADES) DESPACHAR A LA BREVEDAD $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
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Electrodos de electroterapia o accesorios50Unidad no definida 3020189 - 1 SUTURA ADHESIVA 1.2 X 10CM TIRAS ADHESIVAS ESTERILES CON FILAMENTO REFORZADO DE 1.2 POR 10 CM DE LARGO RESISTENTE A LA HUMEDAD ESTERIL. VIGENCIA 3 AÑOS DESPACHAR A LA BREVEDAD $ 937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.850 $ 46.850
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Electrodos de electroterapia o accesorios10Unidad no definida3020303 - 8 CAMPO QCO. ADHES EN U 120X130CM DESPACHAR A LA BREVEDADCAMPO QUIRURGICO ADHESIVO DE 120 X 130 CM SUPERF TOTAL, CON RANURA EN U DE 16.5 X 49 CMS. DE POLIETILENO.ESTERIL.LIBRE DE LATEX. HIPOALERGENICO VIGENCIA 3 AÑOS $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
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Electrodos de electroterapia o accesorios10Unidad no definida 3020878 - 9 SENSOR GASTOCARDIO CONTINUO DESPACHAR A PEDIDO SENSOR PARA TOMA DE PARAMET.VOLUMEN 3 ALGOR (FC,DSPA,FCOMP)MEDIC.CADA 20, INFORMA 6 CARD VD SIST,VVS Y RVS, COMPATIBLE CON CUALQUIER CVC Y CON EQ. EV1000 O VIGILEO EDWARD, ESTERIL, VIGENCIA SUPERIOR A 2 AÑOS $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
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Electrodos de electroterapia o accesorios70Unidad no definida 3045005 - 0 S.FOLEY N 16 SILICONA 2V SONDA FOLEY 100% SILICONAÒ DESPACHAR A LA BREVEDAD $ 2.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.030 $ 142.030
Total Neto $ 1.577.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.797
TOTAL OC $ 1.877.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.