Orden de Compra. Nº3191-6033-SE25 "CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-6033-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son más de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 50619,8
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEMO CHILE
Razón Social NEMO CHILE S.A.
R.U.T. 76.215.260-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEMO CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241506
Material ortopédico de vendado de férulas200Unidad3030014-9 VENDA DE GASA 12CM VENDA NEMO GASA ELASTICADA 12 CM X 4 M $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
42295428
Tubos de succión o irrigación quirúrgica, o acceso60Unidad3021994-5 BAJADA DE IRRIGACIÓN 1 VÍA1,5 MT. BAJADA DE IRRIGACION DE UNA VIA DE 5X8 EN 1,5 MT DE LARGO. MARCA NEMO. ATOXICO. LIBRE DE LATEX. FABRICACION NACIONAL $ 2.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.820 $ 173.820
42311512
Esponjas de gasa200Paquete3020625-4 ROSITA ESTÉRIL (5) TORULAS CON HILO RADIOPACO ESTERIL. NO GENERA PELUSAS, RESIDUOS NI SE DESHILACHA. POSEE HILO RADIOPACO QUE BORDEA LA TORULA PARA RECONOCIMIENTO DE RAYOS X. ATOXICO, APIROGENO, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO ENVASADO EN SOBRE BILAMINADO. 5 UNIDADES POR S $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600
Total Neto $ 266.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.620
TOTAL OC $ 317.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.