Orden de Compra. Nº3191-6096-SE25 "CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-6096-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son más de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 382660
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cencomex S.A.
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. 96.515.660-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42203403
Juegos o catéteres introductores vasculares interv10Unidad 3040373 - 7 CAT.PT 5FR X 65CM TERMINAL PLASTICO 3040373 - 7 CAT.PT 5FR X 65CM TERMINAL PLASTICO, CATÉTER DIAGNÓSTICO PIGTAIL 5F 65 CM. USADO EN HEMODINAMIA, SEGMENTO DISTAL SUAVE, PUNTA ATRAUMATICA. MÍNIMO 6 ORIFICIOS LATERALES. METODO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
42272401
Agujas de toracentesis10Unidad 3020223 - 8 TROCAR TORAXICO Nº28 3020223 - 8 TROCAR TORAXICO Nº28, CATETER CON TROCAR TORAXICO N° 28.GRADUADO PARA PUNCION PLEURAL CON TROCAR N° 28 CATETER RADIOPACO, ESTERIL.VIGENCIA SUPERIOR A 3 AÑOS $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
42203403
Juegos o catéteres introductores vasculares interv5Unidad 3040095 - 6 INT.ARTERIAL 6 FR X 11 CM 3040095 - 6 INT.ARTERIAL 6 FR X 11 CM , INTRODUCTOR ARTERIAL 6FR, 10 CM LARGO $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
42272404
Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesori10Unidad 3020618 - 9 EQ.PARA PUNCION PLEURAL 3020618 - 9 EQ.PARA PUNCION PLEURAL $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
Total Neto $ 2.014.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 382.660
TOTAL OC $ 2.396.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.