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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-6375-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 (INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-4-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2019 N° 21.125 del 28 de Diciembre de 2018° |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
31692 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-11-2019 |
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11162123
| Tejidos de cinta | 600 | Unidad | 3020615 - 5 APOSITO QUEMADO CHICO EST. (15X30) | APOSITO ESTERIL DE 15 X 30 CM, (+/- 3 CM) ALGODON ENVUELTO ENGASA NO TEJIDA, COCIDA EN EXTREMOS, SIN RESIDUOS.DOBLE EMPAQUE. ESTERIL.VENCIMIENTO 3 A?S
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$ 278,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.800
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$ 166.800
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Total Neto
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$ 166.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.692
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$ 198.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.