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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-645-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LP SERVICIO DE ASEO PARA EL HOSPITAL NAVAL (SERV) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-63-R115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
conforme lo establecido en ley n° 21.125 de presupuesto del sector público de fecha 28 de diciembre del año 2019, del ministerio de defensa nacional. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
8616423,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-02-2019 |
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Proveedor |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Razón Social |
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
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R.U.T. |
76.178.390-4 |
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Sucursal |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 1018361 DEL 31 DE ENERO 2019 | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 1018361 DEL 31 DE ENERO 2019 |
$ 45.349.598,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.349.598
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$ 45.349.598
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Total Neto
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$ 45.349.598
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.616.424
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$ 53.966.022
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.