Orden de Compra. Nº3191-6467-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3191-1839-LE06"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-6467-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3191-1839-LE06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquir Láser de ND:YAG para oftalmología
Proveniente de Licitación 3191-1839-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 90 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 3505500
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IVENS S.A.
R.U.T. 96.764.340-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295119
Lásers quirúrgicos o accesorios1UnidadLásers quirúrgicos o accesoriosLáser de ND:YAG para oftalmología $ 18.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450.000 $ 18.450.000
Total Neto $ 18.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 3.505.500
TOTAL OC $ 21.955.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.