Orden de Compra. Nº3191-6481-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3191-1764-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-6481-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3191-1764-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Camilla
Proveniente de Licitación 3191-1764-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 90 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 146860,5
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MEDICINA Y TECNOLOGIA LIMITADA
R.U.T. 78.718.610-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192207
6501000390 CARRO POST OPERADO SE ADJUNTA CATALOGO3Unidad6501000390 CARRO POST OPERADO SE ADJUNTA CATALOGOCamilla $ 257.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.950 $ 772.950
Total Neto $ 772.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 146.860
TOTAL OC $ 919.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.