Orden de Compra. Nº3191-653-SE11 "Labores de Operadoras Call CENTER"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-653-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Labores de Operadoras Call CENTER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-468-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 847440,28
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A.
Razón Social GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A.
R.U.T. 79.960.660-7
Sucursal GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43223203
Centro de servicios multimedia1Unidad no definidaSERVICIO ESPECIAL EN LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER MES DE NOVIEMBRE DE 2010 FAC 191053SERVICIO ESPECIAL EN LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER MES DE NOVIEMBRE DE 2010 FAC 191053 $ 399.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.080 $ 399.080
Mesa de ayuda de centros de llamadas1UnidadPRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIAL EN LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 191303 DE FECHA 31.DIC.10.PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIAL EN LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 191303 DE FECHA 31.DIC.10. $ 4.061.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.061.132 $ 4.061.132
Total Neto $ 4.460.212
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 847.440
TOTAL OC $ 5.307.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.